|
Faktúra |
2535972489
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
Faktúra |
8960106292
|
vodné, stočné
|
51,85 |
s DPH |
15.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
8249477980
|
telefónne poplatky
|
80,58 |
s DPH |
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
20190950
|
kopírovacie služby
|
224,09 |
s DPH |
15.01.2020 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
820200145
|
služba mvl
|
15,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
2019749
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
291201661
|
elektrina
|
|
s DPH |
14.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
2912003716
|
elektrina
|
833,63 |
s DPH |
14.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
5919037753
|
VSSR portál prístup
|
165,00 |
s DPH |
09.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
1020012190
|
GDPR
|
50,40 |
s DPH |
09.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
259477590
|
elektrina
|
202,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
259001664
|
elektrina
|
184,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
154/2020
|
prenájom kopírky
|
98,82 |
s DPH |
07.01.2020 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
2480600874
|
telefónne poplatky
|
1,00 |
s DPH |
17.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
20180616
|
prenájom kopírky
|
262,40 |
s DPH |
16.01.2019 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
8860108399
|
vodné, stočné
|
124,44 |
s DPH |
14.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
364/2019
|
prenájom kopírky
|
98,82 |
s DPH |
11.01.2019 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
819000079
|
mVL služby
|
16,56 |
s DPH |
11.01.2019 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
258199231
|
elektrina
|
193,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
258400843
|
elektrina
|
241,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
11.01.2019 |
11.01.2019 |