|
|
Faktúra |
4200025575
|
plyn - nedoplatok
|
1 506,95 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
RWE Gas Slovensko, Košice |
ZŠ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
762021
|
potraviny
|
268,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
702021
|
potraviny
|
170,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
20.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211003810
|
mäso
|
60,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
27.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
712021
|
potraviny
|
291,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
27.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106217
|
mraz.zelenina, hydinové mäso
|
199,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Mirkom plus, Marcelová |
ŠJ |
|
|
27.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
722021
|
potraviny
|
255,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
27.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211003855
|
mäso
|
101,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
732021
|
potraviny
|
104,19 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
27.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
742021
|
potraviny
|
283,97 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3572021
|
potraviny
|
147,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Molnár, Nitra |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211003961
|
mäso
|
138,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106473
|
mraz.zelenina, hydinové mäso, rybie filé
|
185,55 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Mirkom plus, Marcelová |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
752021
|
potraviny
|
296,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211004028
|
mäso
|
69,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mäsovýroba Pata |
ŠJ |
|
|
11.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21014009
|
potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
|
|
11.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
692021
|
potraviny
|
224,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
20.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106660
|
mraz.zelenina, hydinové mäso
|
252,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Mirkom plus, Marcelová |
ŠJ |
|
|
11.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
772021
|
potraviny
|
289,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Rozličný tovar Lenická, Horná Kráľová |
ŠJ |
|
|
11.11.2021 |
19.11.2021 |
|
Zmluva |
6/1000174044
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvážaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová |
PaedDr. Blanka Horáková |
|
|
13.01.2022 |