|
Faktúra |
303/2017
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
10170387
|
skriňa na spisy
|
172,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
AKD s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
17024747
|
hygienické potreby
|
113,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
11121117
|
pedagogické služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
SCPP |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
201761
|
šatňové skrinky
|
2 937,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
257026598
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
257325362
|
elektrina
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
17029414
|
hygienické potreby
|
116,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
34/2017
|
CO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Kvetan Pavel |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
2017/24
|
žalúzie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ivan Mikláš |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
8760127697
|
vodné, stočné
|
173,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
201719
|
tanečný krúžok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Tibor Székely |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
2017688
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
3104650353
|
vodné, stočné
|
67,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
2017/265
|
revízia kotlov
|
142,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Gabriela Horváthová |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
171281
|
oprava umývačky riadu
|
243,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
2017641
|
servis pc
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
316/2017
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Mgr. Ivan Mihlálik |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
2710028477
|
el.energia
|
-0,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Slovakia Energy |
ZŠ |
|
|
|
31.05.2017 |
|
Faktúra |
21714296
|
Zriaďovateľ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.07.2017 |
11.01.2018 |