|
Faktúra |
202530641
|
materiál
|
309,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
2835379020
|
služby
|
4,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
225163
|
služby Predškoláci
|
184,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Motoslužby |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
6030538419
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
155,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
2500019
|
služby Predškoláci
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Jana Sedlackova, Bc |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
2509037
|
materiál
|
1 010.20 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
2500401298
|
materiál
|
244,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
2500105798
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
186,31 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
8370336464
|
tel. služby
|
73,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
7181518054
|
elektrika MŠ
|
203,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
8561032179
|
služby
|
223,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
7181518055
|
elektrika ZŠ
|
301,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
1102500670
|
materiál
|
1 288.01 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
902025
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
8631632677
|
plyn MŠ
|
731,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
8631632676
|
plyn ZŠ
|
1 031.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
2025326
|
služby
|
82,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
iDOHĽAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
20250337
|
služby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, Školská 373, Horná Kráľová |
Horáková Blanka PaedDr. |
Riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
2412025
|
potraviny
|
255,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Monika Kollárová, Potraviny |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
25014005
|
pečivo, potraviny
|
465,07 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota SD, Nitra |
ŠJ |
PaedDr. Blanka Horáková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |